|
Refuser ou valider une dépense dans un compte de dépenses |
Déroulement Précédent Page d'accueil Suivant Plus |
L'approbateur peut refuser une des dépenses dans un compte de dépenses uniquement lorsque le statut de ce compte de dépenses est En attente d'approbation.
Lorsqu'un approbateur refuse une dépense, celle-ci sera affichée dans le menu Salariés > Dépenses non réclamées une fois que le workflow concernant le compte de dépenses est terminé (c'est-à-dire une fois que l'approbation ou le refus final est fait). Si nécessaire, l'employé peut resoumettre cette dépense.
|
Note : Après avoir refusé une dépense, l'approbateur peut changer d'avis et attribuer de nouveau le statut Validée à la dépense. |
Voir aussi...
Modifier un compte de dépenses
Supprimer un compte de dépenses
Filtrer les comptes de dépenses
Envoyer pour approbation un compte de dépenses
Annuler l'envoi pour approbation d'un compte de dépenses
Approuver un compte de dépenses
Retourner au demandeur un compte de dépenses
Retourner à l'étape précédente un compte de dépenses
Visualiser l'historique d'approbation d'un compte de dépenses
Visualiser les notifications concernant le processus d'approbation des comptes de dépenses